2023年度城中區本級預算執行和其他財政收支情況審計工作報告(摘要)
一、審計總體情況
2023年,面對錯綜復雜的國內外環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務,城中區各部門在區委、區政府的堅強領導下,堅持穩中求進總基調,認真落實人大各項決議,全力保證民生支出、重點支出,努力兜住“三保”底線,城中區本級財政維持正常運轉,有力支持城中區經濟社會各項事業發展。
審計情況表明,2023年城中區本級全面落實積極的財政政策,為城中區高質量發展提供了財力保障。一是開源節流,穩住經濟大盤;二是助企紓困,服務經濟持續發展;三是推動民生政策落地見效,持續改善民生;四是加強審計整改,以審促改效果提升。但審計也發現,在預算執行、財政管理等方面,仍存在一些薄弱環節需要改進和完善。
二、2023年度本級財政管理審計情況
審計發現,存在上級轉移支付資金支出執行率較低、部分專項經費預算編制不科學、財政資金分配與財源建設銜接機制未建立健全、清理存量不徹底等六方面的問題。
三、部門預算執行審計情況
審計發現,部門預算收支基本遵循了預算法及相關法律法規,但預算執行中仍存在部門決算數據不一致、公務用車租車管理不到位、部分專項資金使用不規范的問題。
四、政府投資審計情況
對2023年度政府投資預算評審項目進行審計,發現存在部分部門自行將工程拆解發包,個別工程項目實施緩慢的問題。
五、本級國有資產管理審計情況
重點審計了城區國有企業、行政事業和自然資源三類國有資產管理使用情況,審計發現,國有企業存在預算編制的科學性有待提高等問題。行政事業性國有資產管理存在部分學校教學樓資產未入賬、部分預算單位未定期開展固定資產盤點、部分部門固定資產移交、登記管理不規范的問題。自然資源資產管理存在違規占地情況時有發生、生態效益補償款監督指導不到位、土壤污染情況時有發生的問題。
六、重大政策措施貫徹落實審計情況
2023年,圍繞中央、自治區和柳州市的重大決策部署,關注“六個攻堅行動”直達資金管理使用、涉企收費和財政獎補資金管理使用、社區網格化資金管理使用等民生重點領域,推動穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。審計發現,存在部分貼息資金未及時撥付、部分專項經費指標隨意調劑混用、部分部門審計整改責任履行不到位、惠民資金使用不均衡等六方面的問題。
七、單位財務收支審計情況
2023年度,城中區審計局開展了6個審計項目,審計范圍涵蓋了2012年至2022年的財務收支情況,發現主要存在資產管理不規范、預算決算編制質量有待提高、非稅收入管理有待加強、部門內控制度制定不完善等六個方面的問題。
針對審計發現的問題,形成了整改任務清單,明確了責任單位和整改措施,審計部門從抓好財源建設,加強預算績效管理,強化資產管理,持續保障和改善民生等四個方面提出審計建議。
下一步,城中區委審計委員會辦公室、城中區審計局將認真落實督促整改責任,推動整改閉環管理,確保審計整改取得成效。
(信息員:張晨溪??審核領導:劉婧??聯系方式:2822188)
一、審計總體情況
2023年,面對錯綜復雜的國內外環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務,城中區各部門在區委、區政府的堅強領導下,堅持穩中求進總基調,認真落實人大各項決議,全力保證民生支出、重點支出,努力兜住“三保”底線,城中區本級財政維持正常運轉,有力支持城中區經濟社會各項事業發展。
審計情況表明,2023年城中區本級全面落實積極的財政政策,為城中區高質量發展提供了財力保障。一是開源節流,穩住經濟大盤;二是助企紓困,服務經濟持續發展;三是推動民生政策落地見效,持續改善民生;四是加強審計整改,以審促改效果提升。但審計也發現,在預算執行、財政管理等方面,仍存在一些薄弱環節需要改進和完善。
二、2023年度本級財政管理審計情況
審計發現,存在上級轉移支付資金支出執行率較低、部分專項經費預算編制不科學、財政資金分配與財源建設銜接機制未建立健全、清理存量不徹底等六方面的問題。
三、部門預算執行審計情況
審計發現,部門預算收支基本遵循了預算法及相關法律法規,但預算執行中仍存在部門決算數據不一致、公務用車租車管理不到位、部分專項資金使用不規范的問題。
四、政府投資審計情況
對2023年度政府投資預算評審項目進行審計,發現存在部分部門自行將工程拆解發包,個別工程項目實施緩慢的問題。
五、本級國有資產管理審計情況
重點審計了城區國有企業、行政事業和自然資源三類國有資產管理使用情況,審計發現,國有企業存在預算編制的科學性有待提高等問題。行政事業性國有資產管理存在部分學校教學樓資產未入賬、部分預算單位未定期開展固定資產盤點、部分部門固定資產移交、登記管理不規范的問題。自然資源資產管理存在違規占地情況時有發生、生態效益補償款監督指導不到位、土壤污染情況時有發生的問題。
六、重大政策措施貫徹落實審計情況
2023年,圍繞中央、自治區和柳州市的重大決策部署,關注“六個攻堅行動”直達資金管理使用、涉企收費和財政獎補資金管理使用、社區網格化資金管理使用等民生重點領域,推動穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。審計發現,存在部分貼息資金未及時撥付、部分專項經費指標隨意調劑混用、部分部門審計整改責任履行不到位、惠民資金使用不均衡等六方面的問題。
七、單位財務收支審計情況
2023年度,城中區審計局開展了6個審計項目,審計范圍涵蓋了2012年至2022年的財務收支情況,發現主要存在資產管理不規范、預算決算編制質量有待提高、非稅收入管理有待加強、部門內控制度制定不完善等六個方面的問題。
針對審計發現的問題,形成了整改任務清單,明確了責任單位和整改措施,審計部門從抓好財源建設,加強預算績效管理,強化資產管理,持續保障和改善民生等四個方面提出審計建議。
下一步,城中區委審計委員會辦公室、城中區審計局將認真落實督促整改責任,推動整改閉環管理,確保審計整改取得成效。
(信息員:張晨溪??審核領導:劉婧??聯系方式:2822188)